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u乐娱乐平台用户登录监察审计处工作职责

审核: 来源: 未知 作者: 审计处 时间: 2019-05-22 16:00 点击:
 u乐娱乐平台用户登录监察审计处依据国家法律、法规和政策以及学校的规章制度,对校内与资源利用有关的部门(单位)的内部控制进行确认、咨询;对相关经济活动及财务收支的真实、合法和效益进行监督、评价,旨在健全学校治理,防范风险,提高资源利用效益,促进学校事业目标的实现。
主要的审计工作:院内单位财务审计;院内修缮工程和基本建设项目的工程审计;对领导干部进行任期经济责任审计;对学院财务运行的监督;对学院重大工程项目和采购的招标工作进行审计监督。
       具体审计内容:
     (一) 财务收支、资金的管理和使用,及有关经济活动;
     (二) 预算执行和决算;
     (三) 专项资金的筹措、拨付、管理和使用;
     (四) 固定资产的管理和使用;
     (五) 基本建设、修缮工程项目;
     (六) 工程、设备物资采购的招投标工作;
     (七) 对外投资项目;
     (八) 内部控制制度的健全、有效及风险管理;
     (九) 经济管理和效益情况;
     (十) 有关领导人员的任期经济责任;
     (十一)学院和上级主管部门交办的其他事项。


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